騰訊科技訊 拼多多2020年3月11日盤前釋出了該公司截至2019年12月31日的第四季度及全年未經審計財報。財報顯示,2019年全年拼多多實現營收301.4億元,較上一年同期的131.2億元同比增長130%,平臺GMV為人民幣10066億元,較上一年的4716億元同比增長113%。
2019年全年關鍵資料:
2019年全年,平臺GMV為人民幣10066億元,較上一年的4716億元同比增長113%。
全年拼多多實現營收301.4億元,較上一年同期的131.2億元同比增長130%。
全年拼多多經營虧損為85.4億元,對比上一年同期為108.0億元;非通用會計準則下,平臺經營虧損59.8億元,對比上一年同期為39.6億元。
全年拼多多歸屬於普通股股東的淨虧損為69.7億元;非通用會計準則下,歸屬於普通股股東的淨虧損為42.7億元。
全年拼多多經營活動產生的淨現金流為148.2億元,對比上一年同期為人民幣77.7億元。
2019年全年,拼多多年活躍買家數達5.852億,單季度淨增4890萬,較上一年同期的4.185億淨增1.67億。
截至2019年12月31日的年度活躍買家年支出為人民幣1720.1元(約合247.1美元),較截至2019年12月31日的年度活躍買家年支出人民幣1126.9元增長53%。
截至2019年底,拼多多平臺現金及現金等價物及受限資金為人民幣333億元,對比上一年同期為305億元。
2019年第四季度關鍵資料:
總營收為人民幣107.927億元(約合15.503億美元),較上年同期的人民幣56.539億元增長91%。
第四季度平均月活躍使用者為4.815億人,較上年同期的2.726億人增長77%。
第四季度經營虧損為21.35億元,較上一年同期的26.4億元及Q3的27.9億元均大幅收窄;非通用會計準則下(NON-GAAP),平臺經營虧損13.4億元,對比上一年同期為21.1億元。
非通用會計準則(NON-GAAP)下,平臺2019年四季度歸屬普通股股東的淨虧損為8.2億元。
第四季度拼多多經營活動產生的淨現金流為96.0億元,較Q3的26.2億元環比大增。
截止到2019年第四季度,拼多多APP平均月活使用者數達4.815億,單季度淨增5190萬,較上一年同期的2.726億淨增2.09億。
拼多多表示,虧損主要源自銷售與市場費用的增長。2019年Q4,拼多多銷售與市場推廣費用達92.7億元,全年累計費用達271.7億元。
拼多多董事會主席兼執行長黃崢表示,“2019年對拼多多來說是重要的、成型的一年。在這一年中,我們搭建起能力和產品,並且商品交易總額首次超過人民幣1萬億元。我們繼續投資於5.85億使用者,並繼續致力於建立一個開放的平臺,讓所有人受益,併為我們的消費者提供最大利益。”
黃錚還表示:“自從新冠肺炎疫情爆發以來,我們已經將生態系統的資源用於支援前線救援工作,穩定生活必需品的價格,並幫助商戶和商業夥伴復甦。”
拼多多戰略副總裁大衛·劉(David Liu)表示:“在第四季度,我們進一步投資於銷售和營銷,以提高參與度並吸引更多使用者。我們高度參與的使用者正在探索更多的類別,進行更多的購買,推動商家對我們線上營銷服務的需求。”
第四季度業績分析:
總營收為人民幣107.927億元(約合15.503億美元),較上年同期的人民幣56.539億元增長91%。總營收同比增長,主要得益於線上營銷服務營收的增長。
線上營銷服務營收為人民幣96.867億元(約合13.914億美元),較上年同期的人民幣50.624億元增長91%。
交易服務營收為人民幣11.060億元(約合1.589億美元),較上年同期的人民幣5.915億元增長87%。
總營收成本為人民幣20.374億元(約合2.927億美元),較上年同期的人民幣14.240億元增長43%。總營收成本的同比增長,主要由於更高的雲服務、呼叫中心和商戶支援支出。
總運營支出為人民幣108.906億元(約合15.643億美元),較上年同期的人民幣14.240億元增長43%。其中,銷售與營銷支出為人民幣92.725億元(約合13.319億美元),較上年同期的人民幣60.240億元增長54%,主要由於線下線上廣告和品牌推廣活動增加;總務和行政支出為人民幣3.457億元(約合4970萬美元),較上年同期的人民幣3.216億元增長7%,主要由於員工數量增長;研發支出為人民幣12.724億元(約合1.828億美元),較上年同期的人民幣5.252億元增長142%,主要由於員工數量增加,招聘更多富有經驗的研發人員,與雲服務相關的研發支出增長。
運營虧損為人民幣21.353億元(約合3.067億美元),相比之下上年同期運營虧損為人民幣26.409億元。不按照美國通用會計準則,運營虧損為人民幣13.366億元(約合1.920億美元),相比之下上年同期運營虧損為人民幣21.129億元。
歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣17.516億元(約合2.516億美元),相比之下上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣24.239億元。不按照美國通用會計準則,歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣8.150億元(約合1.171億美元),相比之下上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣18.959億元。
每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣1.52元(約合0.20美元),相比之下上年同期每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣2.16元。不按照美國通用會計準則,每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣0.72元(約合0.12美元),相比之下上年同期每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣1.72元。
由運營活動提供的淨現金為人民幣95.980億元(約合13.787億美元),上年同期由運營活動使用的淨現金為人民幣57.324億元。
截至2019年12月31日,拼多多持有的現金和現金等價物總額為人民幣333億元(約合48億美元),相比之下截至2018年12月31日為人民幣305億元。
2019年業績分析:
總營收為人民幣301.419億元(約合43.296億美元),較上年同期的人民幣131.200億元增長130%。總營收同比增長,主要得益於線上營銷服務營收的增長。
線上營銷服務營收為人民幣268.136億元(約合38.515億美元),較上年同期的人民幣115.156億元增長133%。
交易服務營收為人民幣33.282億元(約合4.781億美元),較上年同期的人民幣16.044億元增長107%。
總營收成本為人民幣63.388億元(約合9.105億美元),較上年同期的人民幣29.052億元增長118%。總營收成本的同比增長,主要由於更高的雲服務、呼叫中心和商戶支援支出。
總運營支出為人民幣323.413億元(約合46.455億美元),相比之下上年同期為人民幣210.145億元。其中,銷售與營銷支出為人民幣271.742億元(約合39.033億美元),較上年同期的人民幣134.418億元增長102%,主要由於通過線上和離線廣告活動和促銷的投資來培養更高的使用者認知度和參與度;總務和行政支出為人民幣12.967億元(約合1.863億美元),相比之下上年同期為人民幣64.466億元,主要由於2018年4月出現的一次性股權獎勵支出;研發支出為人民幣38.704億元(約合5.559億美元),較上年同期的人民幣11.161億元增長247%,主要由於員工數量增加,招聘更多富有經驗的研發人員,與雲服務相關的研發支出增長。
運營虧損為人民幣85.382億元(約合12.264億美元),相比之下上年同期運營虧損為人民幣107.997億元。不按照美國通用會計準則,運營虧損為人民幣59.805億元(約合8.590億美元),相比之下上年同期運營虧損為人民幣39.582億元。
歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣69.676億元(約合12.264億美元),相比之下上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣102.976億元。不按照美國通用會計準則,歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣42.658億元(約合6.127億美元),相比之下上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣34.560億元。
每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣6.04元(約合0.88美元),相比之下上年同期每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣13.88元。不按照美國通用會計準則,每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣3.68元(約合0.52美元),相比之下上年同期每股美國存託憑證基本和攤薄虧損為人民幣4.64元。
由運營活動提供的淨現金為人民幣148.210億元(約合21.289億美元),上年同期由運營活動使用的淨現金為人民幣77.679億元。
截至2019年12月31日,拼多多持有的現金和現金等價物總額為人民幣333億元(約合48億美元),相比之下截至2018年12月31日為人民幣305億元。
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